目前,企业内部控制相关配套指引正在紧张修改完善中,其中应用指引新增了组织架构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任等5个项目,现征求意见。征求意见截止时间为2009年1月20日,意见反馈至企业内部控制标准委员会秘书处(设在财政部会计司)。
今年6月份,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控
根据财政部《会计师事务所审批和管理暂行办法》的规定,注册会计师设立会计师事务所需向财政部提交其所在的省级注册会计师协会出具的取得注册会计师证书后最近连续五年从事审计业务情况的证明材料。2005年5月25日,省注协印发了《关于做好会计师事务所股东(合伙人)相关证明工作的函》(冀会协[2005]6号),要求在办理设立新所或会计师事务所股东(合伙人)变更时,向省注协提供注册会计师前5年就业的会计师事务所为其出具的从事审计业务情况的证明表,并随附列举业务报告的复印件(须由事务所加盖公章确认)。
根据《会计法》关于“对认真执行本法,忠于职守,坚持原则,作出显著成绩的会计人员,给予精神的或者物质的奖励”的规定,经层层推荐选拔、面向社会公示、公众投票推选、专家民主评议,财政部决定:授予孔令华等50名同志“全国先进会计工作者”荣誉称号。(该通知为《
中国注册会计师协会正采取措施推动行业领先企业联合合并。昨日(29日),中注协发布《关于改进和加强协会管理和服务工作的意见》,明确表示将积极发挥协会的引导作用,为会计师事务所之间的联合合并牵线搭桥,培育优质事务所。
中注协在《意见》中明确指出,将搭建事务所与事务所之间、事务所与大型企业之间的交流平台,为事务所之间的联合合并牵线搭桥,培育优质事务所,按照优质优先原则推介事务所参与高端市场的竞争,支持有条件的事务所建立国际服务网络、树立国际品牌、提升国际竞争力。
人民网北京12月29日电(记者 唐述权)据国家审计署网站消息,2008年全国审计工作会议于12月29日至30日在北京举行。29日上午,国家审计署审计长刘家义在会议上部署了明年审计工作的重点,表示将对新增投资项目进行专项审计调查。
刘家义说,明年审计工作要紧紧围绕以下几个方面的重点任务展开。 一是以保障积极财政政策贯彻实施、促进规范预算管理、提高财政绩效水平为目标,不断深化财政审计。财政审计不仅涉及到财政收支,还涉及到宏观调控和政府管理。我们要把财政、行政事
根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度(试行)》和《关于开展2008年会计师事务所执业质量检查工作的通知》等有关规定和统一部署,结合省领导对市场中介组织的批示精神,在省财政厅的统一领导下,福建省注册会计师协会与福建省财政厅相关处室联合开展2008年会计师事务所执业质量检查工作。经过专家论证、福建省注册会计师协会惩戒委员会和申诉维权委员会会议决议,对未按照《中国注册会计师业务准则》的规定履行必要的审验程序并获取充分适当的审验证据、大部分审计项目未实施实质性程序、存在严重违规执业问
新华网北京12月29日电(记者张晓松)记者从29日在北京召开的全国审计工作会议上了解到,中国审计署将对中央驻香港机构和中资企业国有资产管理的基本情况进行审计调查,摸清总体情况,分析存在问题,研究制定境外国有资产审计监督办法,探索建立有效的经常性监督方式。
同时,各地也将按政府要求,积极开展对本地区境外机构和国有企业境外投资的调查。 审计署审计长刘家义表示,此举旨在以提高利用外资水平、维护对外投资安全、履行联合国审计职责为目标,逐步推开涉外审计。
日前,福建省注册会计师协会与福建省财政厅相关处室联合开展了2008年会计师事务所执业质量检查工作。经过专家论证、福建省注册会计师协会惩戒委员会和申诉维权委员会会议决议,对未按照《中国注册会计师业务准则》的规定履行必要的审验程序并获取充分适当的审验证据、大部分审计项目未实施实质性程序、存在严重违规执业问题的3家会计师事务所、11名签字注册会计师予以公开谴责,名单如下:
1、福建广联会计师事务所有限公司及签字注册会计师祁宗涛、陈林茂、陈娟; 2、
今日,浙江传化、三变科技、浙江海越、华仪电气、百大集团、浙江海正药业、华东医药、九阳股份有限公司等多家上市公司同时发布关于会计师事务所名称变更公告,通告大致相同:浙江天健会计师事务所有限公司为适应事业发展的需要,将与东方会计师事务所有限公司在2008年年底前完成合并,合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。
上述上市公司的2008年度审计机构名称相应变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。
国家审计署昨天(25日)在其官方网站发文称,针对国际国内形势复杂变化和自然界的严峻挑战,审计部门提出并实施专项审计和审计调查,其中以对金融机构、国有资产和汶川地震救灾资金的审计为重点。
今年年初,审计署组织了对中国工商银行、建设银行和中信集团公司等3家金融机构的审计,着力揭示影响宏观调控政策以及货币政策贯彻落实的严重问题,重点反映了商业银行信贷资金风险等突出问题。审计结果引起了国务院领导高度重视,要求有关部门认真研究,加强监管。9月份,组织了对中国银行、交通银行和招商银行等3
近日,信息化环境下的内部审计专题研讨会在北京召开。审计署副审计长石爱中到会并讲话,中国内部审计协会会长王道成致词。
石爱中在讲话中指出,国家审计机关要关注信息技术给企业内部审计的管理模式和方式带来的变化,学习借鉴内部审计信息化建设的经验,促进更新观念、改进工作方式和审计方式,与内部审计机构共同研究国家审计在整个社会和经济运行中如何发挥免疫功能。 关于审计的信息化建设,石爱中强调,国家审计机关和内部审计机构要共同研究信息化条件下国家审计和内部审计如何加强衔接
原文标题:令人担忧
英国第三大旅行社XL休闲集团(XL Leisure Group)今年9月申请破产,令数千已经付款的度假者一筹莫展,而就在它破产几个月前还公布了由审计事务所认可的一系列财务报表,报表中毫无迹象显示该公司行将倒闭。这种情形几乎是审计事务所的梦魇,在这个史上最严峻的经济危机形势下,审计师们正在费力地仔细审核客户的年终报表。四大会计师事务所之一安永(Ernst & Young)的合伙人威尔·瑞尼(Will Rainey)表示:“企业及其审计师都要开始习惯这
日前,吉林省注协通过“单位推荐、常务理事会评审、公众投票、媒体公示”等环节,评选出于永宽等10名注册会计师“吉林省十佳注册会计师”号:
于永宽 吉林永泰会计师事务所 马纯丽
中国注册会计师协会日前发布《中国注册会计师协会会员职业道德守则(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),征求意见截止日期为2009年3月31日。
随着我国经济日益融入世界经济体系,注册会计师面临的执业环境发生了很大变化,社会各界对注册会计师职业道德提出了更高的要求,注册会计师职业道德规范建设面临新的任务。这就要求认真总结我国注册会计师职业道德规范建设的成功经
财政部有关人士日前透露,财政部目前正抓紧制定19项内控指引,“这些指引有望在春节后发布,发布之后还将组织全国大范围的培训”。银行、证券、保险业将分别制定本行业具体的内控指引。
在日前举办的“强化内控,应对‘寒冬’——现代企业内部控制系统建设研讨会”上,这位人士表示,目前制定的19个指引,包括组织架构、企业的发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等指引;按照资金流,还提出了资金、研发、工程项目等指引;按照物流,分采购、销售、资产等指引;根据特殊行业,如,银行业、保险业、证券业等 |